Uchwała Nr XXXII/394/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 7 listopada 2005 r.

Uchwała Nr XXXII/394/05
Sejmiku Województwa podlaskiego

z dnia 7 listopada 2005 roku

                                                                                                                                                                                          
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2005 r.


   Na podstawie art.18 pkt.6 w związku z art.41 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1206) oraz art. 124 ust. 1 w związku z art.109 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. tj. z 2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851; z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 123 poz.1291, Nr 121 poz.1264, Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz.2703,; z 2005r. Nr 14 poz.114 Nr 64 poz.565) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 5.186.311 zł., w tym:

1) W dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.317.899 zł., w tym:

a) rozdział 60013 o kwotę 219.899 zł., w tym:

- § 2310 o kwotę 70.000 zł.,

- § 6610 o kwotę 149.899 zł.,

b) rozdział 60095 o kwotę 1.098.000 zł., w tym:

- § 2230 o kwotę 18.000 zł.,

- § 6530 o kwotę 1.080.000 zł.,

2) W dziale 630 „Turystyka” rozdział 63095 § 2230 o kwotę 85.300 zł.,

3) W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 § 2230 o kwotę 110.000 zł.,

4) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80146 § 0830 o kwotę 16.731 zł.,

5) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 647.110 zł., w tym:

a) rozdział 85324 § 0970 o kwotę 70.579 zł.,

b) rozdział 85332 o kwotę 576.531 zł., w tym:

- § 2701 o kwotę 176.531 zł.,

- § 6530 o kwotę 400.000 zł.,

6) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85410 § 2390 o kwotę 43.991 zł.,

7) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 § 2230 o kwotę 39.700 zł.,

8) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.925.580 zł., w tym:

a) rozdział 92106 o kwotę 287.000 zł., w tym:

- § 6530 o kwotę 200.000 zł.,

- § 6520 o kwotę 87.000 zł.,

b) Rozdział 92107 § 6529 o kwotę 1.000.000 zł.,

c) Rozdział 92108 o kwotę 405.000 zł., w tym:

- § 2220 o kwotę 75.000 zł.,

- § 6520 o kwotę 330.000 zł.,

d) Rozdział 92109 § 2220 o kwotę 16.000 zł.,

e) Rozdział 92118 o kwotę 1.217.580 zł., w tym:

- § 2220 o kwotę 76.000 zł.,

- § 2230 o kwotę 100.000 zł.,

- § 6530 o kwotę 1.041.580 zł.,

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 5.186.311 zł., w tym:

1) W dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.317.899 zł., w tym:

a) Rozdział 60013 o kwotę 219.899 zł., w tym:

- § 4270 o kwotę 70.000 zł.,

- § 6050 o kwotę 149.899 zł.,

b) Rozdział 60095 o kwotę 1.098.000 zł., w tym:

- § 2800 o kwotę 18.000 zł.,

- § 6050 o kwotę 1.080.0000 zł.,

2) W dziale 630 „Turystyka” rozdział 63095 o kwotę 85.300 zł., w tym:

a) § 4210 o kwotę 17.688 zł.,

b) § 4300 o kwotę 67.612 zł.,

3) W dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 175.579 zł., w tym:

a) Rozdział 75018 o kwotę 65.579 zł., w tym:

- § 4010 o kwotę 38.984 zł.,

- § 4110 o kwotę 6.717 zł.,

- § 4120 o kwotę 955 zł.,

- § 4210 o kwotę 2.923 zł.,

- § 6060 o kwotę 16.000 zł.,

b) Rozdział 75075 § 4300 o kwotę 110.000 zł.,

4) W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” o kwotę 56.298 zł., w tym:

a) Rozdział 80130 o kwotę 30.399 zł., w tym:

- § 4210 o kwotę 9.199 zł.,

- § 4240 o kwotę 8.000 zł.,

- § 4260 o kwotę 5.000 zł.,

- § 4300 o kwotę 4.000 zł.,

- § 6060 o kwotę 4.200 zł.,

b) Rozdział 80146 o kwotę 16.731 zł., w tym:

- § 4210 o kwotę 5.000 zł.,

- § 4300 o kwotę 11.731 zł.,

c) Rozdział 80195 § 4440 o kwotę 9.168 zł.,

5) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85332 o kwotę 581.531 zł., w tym:

a) § 4010 o kwotę 4.180 zł.,

b) § 4110 o kwotę 720 zł.

c) § 4120 o kwotę 100 zł.,

d) § 4421 o kwotę 176.531 zł.,

e) § 6050 o kwote 400.000 zł.,

6) W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 4.424 zł., w tym:

a) Rozdział 85410 § 6060 o kwotę 2.601 zł.,

b) Rozdział 85495 § 4440 o kwotę 1.823 zł.,

7) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 § 2800 o kwotę 39.700 zł.,

8) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.925.580 zł., w tym:

a) Rozdział 92106 § 6220 o kwotę 287.000 zł.,

b) Rozdział 92108 o kwotę 405.000 zł., w tym:

- § 2480 o kwotę 75.000 zł.,

- § 6220 o kwotę 330.000 zł.,

c) Rozdział 92109 § 2480 o kwotę 16.000 zł.,

d) Rozdział 92118 o kwotę 1.217.580 zł., w tym:

- § 2480 o kwotę 176.000 zł.,

- § 6220 o kwotę 1.041.580 zł.,

e) Rozdział 92195 § 6050 o kwotę 1.000.000 zł.,

§ 2. 1. Zmniejszyć dochody budżetu w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15011 o kwotę 595.343 zł., w tym:

1) § 2239 o kwotę 356.562 zł.,

2) § 6539 o kwotę 238.781 zł.,

2. Zmniejszyć wydatki budżetu w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15011 o kwotę 595.343 zł., w tym:

1) § 2589 o kwotę 356.562 zł.,

2) § 6239 o kwotę 238.781 zł.,

§ 3. 1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 2.328.408 zł., w tym:

1) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 o kwotę 1.628.408 zł., w tym:

a) § 6050 o kwotę 128.408 zł.,

b) § 6058 o kwotę 1.500.000 zł.,

2) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 § 6069 o kwotę 700.000 zł.,

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 828.408 zł., w tym:

1) W dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 § 6059 o kwotę 128.408 zł.,

2) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 § 6050 o kwotę 700.000 zł.,

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” i Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005r” do Uchwały Nr XXIV/263/04 z dnia 21 grudnia 2004r.w sprawie budżetu Województwa Podlaskiego w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zał. Nr 3, 4, 5, Urząd Marszałkowski w Białymstoku, oraz Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z załącznikami Nr 6, 7, 8 do niniejszej uchwały oraz w załączniku Nr 5 w pozycji Zakupy Inwestycyjne realizowane przez Urząd Marszłkowski w Białymstoku.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 12 „Plan Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005r” do Uchwały Nr XXIV/263/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2005r. w brzmieniu określającym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu -204.743.437 zł., w tym:

1) Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” po zmianach - 3.111.637 zł.,

2) Dział 600 „Transport i łączność” po zmianach - 13.696.780 zł.,

3) Dział 630 „Turystyka” po zmianach - 362.322 zł.,

4) Dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach - 11.034.221 zł.,

5) Dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach - 534.918 zł.,

6) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach - 25.173.851 zł.,

7) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” po zmianach - 5.302.089 zł.,

8) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po zmianach - 237.900 zł.,

9) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach - 6.146.121 zł.,

2. Wydatki budżetu - 232.611.214 zł., w tym:

1) Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” po zmianach - 6.959.782 zł.,

2) Dział 600 „Transport i łączność” po zmianach - 77.480.268 zł.,

3) Dział 630 „Turystyka” po zmianach - 1.578.944 zł.,

4) Dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach - 29.338.736 zł.,

5) Dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach - 16.223.681 zł.,

6) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach - 28.163.312 zł.,

7) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” po zmianach - 8.175.300 zł.,

8) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po zmianach - 268.644 zł.,

9) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach - 25.438.463 zł.,

3. Deficyt budżetu - 34.817.777 zł.,

1) z dochodów województwa kwotę 6.950.000 zł., przeznacza się na spłatę rat i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a przypadających do spłaty w 2005 r.

2) pokrycie deficytu budżetu województwa w kwocie 34..817.777 zł., nastąpi z:

a) kredytu bankowego - 16.236.205 zł.,

b) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa - 18.581.572 zł.”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXXII/394/05
z dnia 7 listopada 2005roku
Sejmiku Województwa Podlaskiego
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2005 r.

UZASADNIENIE

Ad.§ .1.1,2. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.186.311 zł., dokonano w związku z:

1)  Zawartymi umowami z jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 219.899 zł., a mianowicie:

a) Umową z Gminą Sokółka na realizację zadania remontowego nawierzchni chodników położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka-Krynki w m.Sokółka przy ul.Mariańskiej na kwotę 70.000 zł.,

b) umową z Gminą Siemiatycze na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w Siemiatyczach na kwotę 49.920 zł.,

c) umową z Gminą Mielnik z 13 października 2005r w kwocie 99.979 zł., na realizację zadania inwestycyjnego polegająca na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 640 w miejscowości Adamowo

2) Decyzji Wojewody Podlskiego FB.II.MD.3011-377/05 z dnia 12.10.2005r. zwiększającej dotacje celowe na 2005r. o kwotę 2.033.000 zł., w tym: na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 353.000 zł., i na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę 1.680.000 zł.,z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podlaskiego na rok 2005 z tego:

a) Wyposażenie podlaskich przedszkoli w materiały edukacyjno-profilaktyczne - kwota 18.000 zł., w dziale transport i łączność

b) Modernizacja lotniska Krywlany w Białymstoku - I etap- wykonanie dokumentacji projektowej - kwota 1.080.000 zł., w dziale transport i łączność

c) Promocja atrakcji i produktów turyzstycznych województwa podlaskiego - kwota 85.300 zł., w dziale turystyka

d) Wykonanie materiałów promocyjnych popularyzujących województwo podlaskie w trakcie trwania Roku Polsko-Niemieckiego - kwota 90.000 zł., w dziale administracja publiczna

e) Wykonanie materiałów promocyjnych popularyzujących województwo podlaskie w ramach „492 Urodzin Województwa Podlaskiego” odbywających się w dniach 3-4 września 2005r. - kwota 20.000 zł., w dziale administracja publiczna

f) Poprawa warunków i poziomu usług świadczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zgodnie z przewidzianymi prawem standardami poprzez rozbudowę siedziby Urzędu w Białymstoku przy ul.Pogodnej 22 - kwota 400.000 zł., w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

g) Organizacja „Biebrzańskich sianokosów” IV Otwartych Mistrzostw Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody kwota 39.700 zł., w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

h) Zakup profesjonalnych podestów scenicznych, środków transportowych oraz komputera z drukarką wraz z oprogramowaniem - kwota 200.000 zł., w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

i) Zmikrofilmowanie zasobu archwalnego - 100.000 zł., w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3) Zwiększeniem dochodów o kwotę 16.731 zł., przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku z tytułu wpłat za noclegi, z przeznaczeniem na odnowienie sali wykładowej oraz na wymianę kół w samochodzie służbowym.

4) Pozyskaniem dochodów na kwotę 70.579 zł., tj. prowizji na koszty obsługi od środków PFRON, z przeznaczeniem na:

a)  wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej i finansowej zadań inwestycyjnych realizowanych z PFRON, zakup materiałów i sprzętu w związku z realizacją tego zadania - kwota 65.579 zł.,

b) koszty obsługi dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku - kwota 5.000 zł.,

5) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku o kwotę 176.531 zł., zwiększenie dochodów dotyczy projektu „JOB- wsparcie dla bezrobotnych” w ramach programu Leonardo da Vinci, Umowa z tytułu stażu/wymiany Numer: M05/108/k/D/343

6) Zwiększeniem dochodów o kwotę 43.991 zł.,(dawny środek specjalny), a mianowicie:

a) przez Szkołę Policealną Ochrony Zdrowia w Łomży o kwotę 32.991 zł., z wpłat słuchaczy za pobyt w internacie szkoły, z przeznaczeniem:

- na zakup pieczątek i szyldów (zmiana nazwy szkoły), środków czystości, zestawu komputerowego do księgowości jednostki, rzutnika multimedialnego do prowadzenia zajęć ze słuchaczami oraz zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody w kwocie 31.168 zł., - szkoła

- na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytom - byłym nauczycielom, w związku ze zmianą wysokości kwoty bazowej o kwotę 1.823 zł., - internat.

b) przez Policealną Szkołę Medyczną w Suwałkach o kwotę 11.000 zł., z przeznaczeniem na zakup dwóch komputerów do księgowości i monitora do sekretariatu.

7) Zwiększeniem dochodów na podstawie porozumień Ministerstwa Kultury o kwotę 2.625.580 zł., z przeznaczeniem na programy/zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Opercyjnego, a mianowicie:

a) porozumienie Nr 2956/JST/2005/DSA na kwotę 87.000 zł., realizowane przez Teatr Dramatyczny im.Al.Węgierki w Białymstoku na zadanie pn. „ Wymiana przestarzałego sprzętu akustycznego w Teatrze Dramatycznym”

b) dla Opery i Filharmonii Podlaskiej- Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, o kwotę 405.000 zł., w tym:

- porozumienie Nr 3018/JST/2005/DWS w kwocie 50.000 zł., , z przeznaczeniem na Audycje Muzyczne -Edukacja Muzyczna Dzieci i Młodzieży-

- porozumienie Nr 6996/JST/2005/2005/DWS w kwocie 25.000 zł., na koncerty dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych pt.”Muzyczne tradycje mniejszości narodowych Podlasia”

 - porozumienie Nr 2789/JST/2005/DSA w kwocie 330.000 zł., na zadanie pn. „Modernizacja Sali kameralnej Filharmonii Białostockiej”

c) porozumienia dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na kwotę 16.000 zł., z przeznaczeniem na:

- Nr 2607/JST/2005/NCK na realizację zadania pn.Warsztaty malarskie pn.”Ochrona ginącej przyrody poprzez sztukę” - kwota 5.000 zł.,

- Nr 2606/JST/2005/NCK na realizację zadania -Warsztaty gancarskie- kwota 5.500 zł.,

- Nr 3390/JST/2005/IK na dofinansowanie wydawnictwa naukowego: opracowania dr Krzysztof Filipow „Monografia Orderu Orła Białego w 300 rocznicę jego ustanowienia” Nakład 1000 egz. - kwota 5.500 zł.,

d) dla Muzeum Rolnictwa im.Ks.Kluka w Ciechanowcu, o kwotę 51.000 zł., w tym:

- porozumienie Nr 2004/JST/2005/NCK w kwocie 25.000 zł., z przeznaczeniem na „V Podlaskie święto chleba” .

- porozumienia w kwocie 26.000 zł., z przeznaczeniem na:

 Nr 2005/JST/2005/NCK w kwocie 10.000 zł., - Wystawa czasowa „Ossolińscy na Podlasiu.Okruchy wspomnień”.

Nr 2007/JST/2005/NCK w kwocie 6.000 zł., - Wystawa czasowa „Święci na każdy dzień”

Nr 2008/JST/2005/NCK w kwocie 10.000 zł., - Wystawa czasowa „Portrety Królów Polski epoki nowożytnej, w grafice ze zbiorów Fundacji im.Ciechanowskich oraz Zamku Królewskiego w Warszawie”

e) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MD.3011-377-1/05, zwiększającej dotację celową na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem Wojewódzkim, z przeznaczeniem na prace konserwatorsko-remontowe w zabytkowym pałacu wraz z wyposazeniem wnętrz - 288.000 zł.,

f) porozumienie Nr 3347/JST/2005/NCK w kwocie 25.000 zł., realizowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku na zadanie „Upowszechnianie wiedzy o historii pisma, jego roli jako nośnika informacji, wiedzy i rozrywki w pradawnym i współczesnym świecie”.

g) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MD.3011-377-1/05 zwiększającej dotację celową na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem Wojewódzkim, dla - Muzeum Ikon w Supraślu - 753.580 zł.,

h) porozumienie Nr 6722/B/2005/DSA w kwocie 1.000.000 zł., na realizację zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej do projektu „Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki-Opera Podlaska”

Ad.§ 2.1,2. Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 595.343 zł., dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.30011-379/05 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale przetwórstwo przemysłowe, z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR - Piorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.

Ad.§ 3.1,2 Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 2.328.408 zł., i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 828.408 zł., dokonano w związku z:

- niewykorzystaniem w br. środków przeznaczonych na sfinansowanie wkładu własnego na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” w zakresie administracja publiczna w pozostałej działalności i przeznaczenie tych środków na realizację zadania pn. Budowa Opery Podlaskiej - Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku- Etap I . - kwota 700.000 zł.,

- Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.628.408 zł., i zwiększenie o kwotę 128.408 zł., dokonano w zadaniu budżetowym zał. Nr 4 - Zadania inwestycyjne, z potrzeby przeznaczenia środków własnych z § 6059 w wysokości 328.408 zł jako pokrycia części (75%) z 5%-owego zabezpieczenia prawidłowej realizacji zamówienia w przypadku 3-ch inwestycji dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR (odcinki dróg woj. Nr 653, Nr 671 i Nr 681). Przesunięcie terminu rozpoczęcia czwartego zadania przewidzianego do dofinansowania z EFRR (odc. drogi woj. Nr 655) na przyszły rok pozwala wygospodarować na ten cel w ww. paragrafie 200.000 zł (automatycznie zbędne jest planowanie wydatków w § 6058 w wysokości 1.500.000 zł). Brakującą kwotę w wysokości 128.408 zł zarząd dróg proponuje pokryć z zaoszczędzonych środków uzyskanych z § 6050 w wyniku przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówień publicznych i końcowych rozliczeń wykonanych robót.

 

Ad.§.4. Zmian dokonano w załączniku Nr 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej w zadaniach realizowanych przez:

a) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, a mianowicie:

 

 

Lp.

Nr zadania

 

 

Nazwa zadania

Kwota wg Uchwały nr XXIX/333/05

z 27.06.2005 r.

Kwota po zmianach

wg załącznika nr 4

wg załącznika nr 5

1

2

3

4

5

6

1.

13

Cz.I.10.

Czajki Franki Dąbrowa II - mel. uż. rol.

100.000

159.177

2.

15

Cz.I.15.

Malesze Bujnnowo - mel. uż. rol.

4.000

-

3.

35

Cz.I.13.

Siemianówka V - us. uj. sk. piętrz. zbior.

50.000

21.667

4.

40

Cz.I.16.

rz. Łomżyczka - wywłaszczenia

10.000

-

5.

37

Cz.I.14.

rz. Tłoczewka - regulacja

11.341

-

6.

38

Cz. I.15.

Malesze Bujnowo - moder. rzeki Bronki

115.886

127.368

7.

65

Cz.II.1.

Dokumentacja przyszłościowa

82.815

43.081

8.

-

-

Górskie I - dokumentacja projektowa melioracji użytków rolnych

-

19.844

9.

-

-

Wólka Karwowska - dokumentacja projektowa melioracji użytków rolnych

-

19.890

10.

69

Cz.II.4.

Łupianka Stara IA kompleks I - mel. uż. rol.

17.185

200

 

Uzasadnienie zmian:

1. Zmniejsza się limit wydatków dla następujących zadań:

1)      Malesze Bujnowo - mel. uż. rol., w wyniku zaniechania sporządzania dla zadania analizy ekonomicznej;

2)      Siemianówka V - usuwanie ujemnych skutków piętrzenia zbiornika, w wyniku uzgodnienia z wykonawcami opracowań wynagrodzeń w kwotach niższych, niż planowano wcześniej;

3)      rz. Łomżyczka - wywłaszczenia, gdyż nie zakończą się procedury rodzące w 2005 roku koszty, w zakresie regulacji spraw własnościowych terenu pod urządzeniami melioracji wodnych podstawowych w obrębie rzeki Łomżyczki;

4)      rz. Tłoczewka - regulacja, w wyniku braku zgody rolników na odsprzedaż gruntów pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych i braku w związku z tym możliwości dalszego kontynuowania zadania;

5)      Łupianka Stara IA kompleks I - dokumentacja projektowa melioracji użytków rolnych, w wyniku odstąpienia od projektowania zadania z uwagi na brak możliwości prowadzenia robót w świetle przepisów Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody i Rozporządzenia Ministra Środowiska z 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000;

6)      Dokumentacja przyszłościowa, w wyniku ustanowienia limitów wydatków dla dwóch nowych zadań: Górskie I - melioracje użytków rolnych i Wólka Karwowska - melioracje użytków rolnych.

 

2. Zwiększa się limit wydatków dla następujących zadań:

1)      Czajki Franki Dąbrowa II - melioracje użytków rolnych celem zagospodarowania środków z tytułu zmniejszeń przedstawionych w punkcie 1;

2)      Malesze Bujnowo - modernizacja rzeki Bronki , gdzie w wyniku sądowego sporu z wykonawcą robót o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu zwiększonej stawki podatku VAT dla robót wykonywanych po 1.05.2004 r., doszło do zawarcia ugody między stronami sporu.

 

b) Urząd Marszałkowski w Białymstoku, a mianowicie:

1) w załączniku Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dokonano zmian w zadaniu pn. Budowa Opery Podlaskiej-Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku:

 - Okres realizacji - 2005-2009

 I Etap 2005-2007

 II Etap 2007-2009

 - Łączne nakłady finansowe - 68.050.000 zł.,

 I Etap 2005-2007 - 16.550.000 zł.,

 II Etap 2007-2009 - 51.500.000 zł.,

- Wysokość wydatków w roku 2005 - 2.450.000 zł.,

 I Etap 2005-2007 - 2.450.000 zł.,

- Wysokość wydatków w roku 2006 - 6.000.0000 zł.,

 I Etap 2005-2007 - 6.000.000 zł.,

- Wysokość wydatków w roku 2007 - 12.100.000 zł.,

 I Etap 2005-2007 - 8.100.000 zł.,

 II Etap 2007-2009 - 4.000.0000 zł.,

- Wysokość wydatków w roku 2008 - 25.000.000 zł.,

 II Etap 2007-2009 - 25.000.0000 zł.,

- Wysokość wydatków w roku 2009 - 22.500.000 zł.,

 II Etap 2007-2009 - 22.500.000 zł.,

2) w załączniku Nr 5 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku wprowadza się zadanie pn.

Budowa Opery Podlaskiej - Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku - Etap I :

 - Rok rozpoczęcia / zakończenia - 2005-2007

 - Wartość kosztorysowa zadania - 16.550.000 zł.,

 - Środki wynikające z planów na 2005r.ogółem w zł - 750.000 zł.,

 - Środki przewidziane do pozyskania w ciągu roku:

- Środki z budżetu państwa - 1.000.0000 zł.,

 - Środki z innych źródeł - 700.000 zł.,

 

UZASADNIENIE

Budowa Opery Podlaskiej - Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku prowadzona będzie w dwóch etapach ze względu na charakter obiektów wchodzących w skład Centrum oraz planowany sposób finansowania zadania.

W I etapie, realizowanym w latach 2005 - 2007, wybudowany zostanie amfiteatr będący integralną częścią Opery oraz stan „0” głównego budynku opery. W II etapie, planowanym na lata 2007-2009, zakończona zostanie budowa gmachu opery.

Z chwilą rozpoczęcia w 2006 r. realizacji inwestycji, konieczne będzie wyburzenie istniejącego obecnie amfiteatru. Biorąc pod uwagę funkcje jakie dotychczas pełni ten obiekt w życiu kulturalnym zarówno miasta Białegostoku jak i województwa celowe jest w jak najkrótszym czasie przekazanie do użytku podobnego obiektu, będącego integralną częścią Opery, o zdecydowanie wyższym standardzie w stosunku do dotychczas istniejącego amfiteatru. Spełnienie tego celu możliwe będzie poprzez realizację I etapu. Ze względów technologicznych warunkiem niezbędnym aby nowy amfiteatr mógł być użytkowany jest wykonanie przynajmniej stanu „0” głównego gmachu Opery.

Środki finansowe, którymi będziemy dysponowali do końca 2007 r. na realizację zadania (między innymi środki z ZPORR oraz dotacje celowej z budżetu państwa) umożliwiają sfinansowanie I etapu i oddanie do użytku jednego z elementów Centrum Muzyki i Sztuki.

Rozpoczęcie realizacji II etap planuje się na II połowę 2007 r. Środki na ten cel przewidujemy pozyskać między innymi z funduszy UE dostępnych w latach 2007-2013 - program operacyjny spójność terytorialna i konkurencyjność regionów, działanie 3.1. zachowanie dziedzictwa oraz rozwój kultury o znaczeniu narodowym

W związku z tym konieczne jest dokonanie zmiany w załączniku Nr 4 do budżetu Województwa Podlaskiego - wieloletnie programy inwestycyjne - polegającej na wyodrębnieniu dwóch etapów realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Opery Podlaskiej - Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku.

W związku ze zmianą załącznika Nr 4 do budżetu Województwa Podlaskiego - wieloletnie programy inwestycyjne - polegającą na wyodrębnieniu dwóch etapów realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Opery Podlaskiej - Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku, wprowadza się do załącznika Nr 5 - Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r. - zadanie Budowa Opery Podlaskiej - Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku Etap I ze wskazaniem źródeł jego finansowania w 2005 r.

 3) W załączniku Nr 5 Zakupy Inwestycyjne polegających na :

1. wprowadza się dodatkowe zadanie w brzmieniu:

 poz. 5 - zakup samochodu osobowego - kwota 81.000 zł.,

 2. poz.1 zakup komputerów - zmniejszenie - kwota 8.322 zł.,

3. poz. 3 zakup wyposażenia sal konferencyjnych - zmniejszenie o kwotę 72.678 zł.,




Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na dostawę komputerów oraz wyposażenia sal konferencyjnych wydano o 81.000 zł., mniej niż zakładano w budżecie. W związku z tym proponuje się przeznaczyć tę kwotę na zakup samochodu osobowego.

 

c) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a mianowicie zał. Nr 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.

 

Ad.§.5. Zmian dokonano w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej w planie realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ramach planowanych paragrafów o kwotę 20.000 zł., a mianowicie: zmniejszenie zakupu usług remontowych, a zwiększenie zakupu usług pozostałych (dodruk map topograficznych) oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową dofinansowanie Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z Wojewódzkiego FGZGiK winno być zapisane na paragrafie 6260, a nie w paragrafie 2960 jak to miało miejsce w druku otrzymanym z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

 

 

 

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXII/394/05
z dnia 07.11.2005r.

 

 

PLAN Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005r.

 

 

 

L.P.

 

 

treść

 

 

Paragrafy

Plan wg uchwały Sejmiku

w złotych

 

 

zmniejszenia

 

zwiększenia

w złotych

 

Plan na 2005 rok po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

I.

Stan funduszu na początek roku

x

 777 000

 -

 -

 777 000

1.

środki pieniężne

x

 1 035 000

 

 -

 1 035 000

2.

należności

x

 9 000

 -

 

 9 000

3.

zobowiązania (minus)

x

 267 000

 

 -

 267 000

II.

Przychody

x

 1 481 000

 -

 -

 1 481 000

1.

Przychody własne

x

 73 000

 -

 -

 73 000

1.1.

Wpływy z usług

083

 60 000

 -

 -

 60 000

1.2.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

084

 

 -

 -

 

1.3.

Wpływy z różnych opłat

069

 -

 -

 -

 -

1.4.

Wpływy z różnych dochodów

097

 2 000

 -

 -

 2 000

1.5.

Pozostałe odsetki

092

 11 000

 -

 -

 11 000

2.*

Pozostałe przychody

x

 -

 -

 -

 -

3.

Przelewy redystrybucyjne

x

 1 408 000

 -

 -

 1 408 000

3.1.

Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego

296

 704 000

 -

 -

 704 000

3.2.

Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu wojewódzkiego

296

 704 000

 -

 -

 704 000

3.3.

Dofinansowanie z CFGZGiK

296

 -

 -

 -

 -

III.

Wydatki

 

 1 666 000

 -

 -

 1 666 000

1.

Wydatki bieżące własne

 

 563 000

 

 -

 563 000

1.1.

Zakup materiałów

4210

 30 000

 -

 

 30 000

1.2.

Zakup energii

4260

 

 

 -

 

1.3.

Zakup usług remontowych

4270

 20 000

 20 000

 -

 -

1.4.

Zakup usług pozostałych

4300

 513 000

 -

 20 000

 533 000

2.*

Pozostałe wydatki

x

 

 -

 -

 

3.

Wydatki inwestycyjne

x

 224 000

 -

 -

 224 000

3.1.

Wydatki inwestycyjne

6110

 90 000

 -

 -

 90 000

3.2.

Wydatki na zakupy inwestycyjne

6120

 134 000

 -

 -

 134 000

4.

Przelewy redystrybucyjne

x

 879 000

 -

 

 879 000

4.1.

Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego

2960

 10 000

 -

 -

 10 000

4.2.

Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego (poz. II.3.1)

2960

 704 000

 -

 -

 704 000

4.3.

Dofinansowanie dla PFGZGiK

2960

 165 000

 165 000

 -

 -

4.4

Dofinansowanie dla PFGZGiK

6260

 -

 

 165 000

 165 000

IV.

Stan funduszu na koniec roku

x

 592 000

 

 -

 592 000

1.

środki pieniężne

x

 570 000

 

 -

 570 000

2.

należności

x

 182 000

 

 -

 182 000

3.

zobowiązania (minus)

x

 160 000

 

 -

 160 000

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXII/394/05

z dnia 7 listopada 2005r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Lp.

Program inwestycyjny

Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizacyjna realizująca program -zadanie

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

Wysokość wydatków

w roku 2005

Wysokość wydatków w roku 2006

Wysokość wydatków w roku 2007

Wysokość wydatków w roku 2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Makarki Grodzisk II-mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

1994-2007

1.303.912

100.644

784.710

418.558

-

2.

Popławy Oleksin II-mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

1999-2008

1.227.047

132.824

536.943

300.000

257.280

3.

Malinowo Kuczyn-mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

1997-2008

2.264.049

-

525.645

600.000

1.138.404

4.

Brok Bryki IIA-mel. uz. rol.

WZMiUW w Białymstoku

1998-2007

2.352.263

-

1.201.105

1.151.158

-

5.

Górskie-mel. uż. rol.-modernizacja rzeki

WZMiUW w Białymstoku

2000-2005

52.380

52.380

-

-

-

6.

Grodzkie Wnory-mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

2000-2006

2.589.566

-

2.589.566

-

-

7.

Bierwicha-mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

2001-2006

536.455

100.000

436.455

-

-

8.

Bodaki Koszewo II-mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

1995-2008

2.917.140

150.000

960.154

1.000.000

806.986

9.

Czarnucha III-mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

2001-2006

421.873

200.000

221.873

-

-

10.

Ciek od Klukowa IA-mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

2000-2006

592.493

-

592.493

-

-

11.

Szkocja IIIA-mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

2001-2006

720.001

179.990

540.011

-

-

12.

Zaboryszki-mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

2001-2007

499.615

100.000

212.133

187.482

-

13.

Czajki -Franki Dąbrowa II-mel.uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

2001-2007

1.109.559

159.177

439.541

510.841

-

14.

Łupianka Stara I - mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

2001-2007

-

-

-

-

 

15.

Malesze Bujnowo-mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

2002-2007

926.547

-

500.000

426.547

-

16.

Kupowo-mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

1999-2007

332.850

-

-

332.850

-

17.

Józefowo-mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

1998-2007

797.009

-

200.000

597.009

-

18.

Królewianka III-mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

1999-2008

823.278

-

200.000

300.000

323.278

19.

Rutki Nowe -mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

1999-2008

965.264

-

200.000

200.000

565.264

20.

Wólka Karwowska-mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

1999-2008

1.281.472

-

200.000

200.000

881.472

21.

Trywieża-Nowokornino-mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

2003-2007

926.565

12.116

326.043

588.406

-

22.

Tłoczewka Jabłoń II -mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

2003-2007

2.531.567

3.626

807.941

1.720.000

-

23.

Skazdub Stary-mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

2003-2007

378.323

2.036

276.287

100.000

-

24.

Łacha - Folwark-odbudowa urz. mel.

WZMiUW w Białymstoku

2003-2007

2.700.901

25.065

1.605.836

1.070.000

-

25.

Brzozówka -Bielawki-odbudowa urz. mel.

WZMiUW w Białymstoku

2005-2007

1.300.000

-

650.000

650.000

-

26.

Suchowola-zbiornik małej retencji

WZMiUW w Białymstoku

1999-2007

3.562.224

-

1.831.112

1.731.112

-

27.

Turośń Kościelna-zbiornik małej retencji

WZMiUW w Białymstoku

2000-2007

2.142.322

-

1.071.161

1.071.161

-

28.

Turośl-zbiornik małej retencji

WZMiUW w Białymstoku

2003-2007

1.233.657

9.683

607.146

616.828

-

29.

Turoślanka-zbiornik małej retencji

WZMiUW w Białymstoku

2005-2007

1.260.000

-

645.000

615.000

-

30.

Trywieża-zbiornik małej retencji

WZMiUW w Białymstoku

2003-2008

2.283.331

1.667

692.033

693.817

895.814

31.

Brańsk-zbiornik wodny

WZMiUW w Białymstoku

2005-2008

7.500.000

16.100

283.900

3.600.000

3.600.000

32.

Otapy-Kiersnówek-zbiornik małej retencji

WZMiUW w Białymstoku

2004-2008

2.848.760

59.414

189.346

1.300.000

1.300.000

33.

Bielsk Podlaski-zbiornik małej retencji

WZMiUW w Białymstoku

2006-2008

6.000.000

-

300.000

2.850.000

2.850.000

34.

Michałowo-zbiornik małej retencji

WZMiUW w Białymstoku

2004-2007

1.927.000

62.647

911.353

953.000

-

35.

Siemianówka V-usuwanie uj sk. piętrz. zbiornika

WZMiUW w Białymstoku

1992-2006

259.256

21.667

237.589

-

-

36.

zb. Siemianówka-bariera biologiczna

WZMiUW w Białymstoku

2001-2006

328.400

-

328.400

-

-

37.

rz. Tłoczewka-regulacja

WZMiUW w Białymstoku

2001-2006

385.981

-

385.981

-

-

38.

Malesze Bujnowo-moder. rz. Bronki

WZMiUW w Białymstoku

2002-2007

654.150

127.368

199.707

327.075

-

39.

Popławy Oleksin II-moder. rzeki Brzezinki

WZMiUW w Białymstoku

2002-2007

1.434.389

-

742.194

692.195

-

40.

rz. Łomżyczka-wywłaszczenia

WZMiUW w Białymstoku

2001-2006

79.269

-

79.269

-

-

41.

Trywieża-Nowokornino-regulacja rz. Łoknicy

WZMiUW w Białymstoku

2003-2007

752.848

4.715

440.569

307.564

-

42.

Giełczyn-Kleszcze-moder. wału p. powodziowego

WZMiUW w Białymstoku

2003-2006

762.032

3.300

758.732

-

-

43.

Jednaczewo-moder. wału p. powodziowego

WZMiUW w Białymstoku

2006-2007

150.000

-

50.000

100.000

-

44.

Mątwica-Kupiski-moder. wału p. powodziowego

WZMiUW w Białymstoku

2006-2007

120.000

-

20.000

100.000

-

45.

Giełczyn-modernizacja pompowni

WZMiUW w Białymstoku

2006-2007

450.000

-

50.000

400.000

-

46.

Kleszcze-modernizacja pompowni

WZMiUW w Białymstoku

2006-2007

450.000

-

250.000

200.000

-

47.

Sulin-modernizacja pompowni

WZMiUW w Białymstoku

2005-2007

600.000

-

400.000

200.000

-

48.

Rybaki-modernizacja pompowni

WZMiUW w Białymstoku

2006-2006

100.000

-

100.000

-

-

49.

Renaturalizacja rzeki Ełk-jaz na k. Rudzkim w m. Przechody

WZMiUW w Białymstoku

2006-2007

4.000.000

-

1.140.000

2.860.000

-

50.

Renaturalizacja rzeki Ełk-jaz na k. Rudzkim w m. Białogrądy

WZMiUW w Białymstoku

2006-2007

4.000.000

-

1.050.000

2.950.000

-

51.

Renaturalizacja rzeki Ełk-modernizacja węzla urządzeń wodnych Modzelówka

WZMiUW w Białymstoku

2004-2007

3.832.500

32.122

1.920.378

1.880.000

-

52.

Zabudowa przeciw erozyjna rzeki Nurzec-jaz w Wyszonkach Nagórkach

WZMiUW w Białymstoku

2006-2007

4.000.000

-

2.050.000

1.950.000

-

53.

Zabudowa przeciw erozyjna rzeki Nurzec-jaz w Tworkowicach

WZMiUW w Białymstoku

2006-2008

4.000.000

-

1.550.000

1.500.000

950.000

54.

rz. Biebła-moder. zastawki w m. Maciesze

WZMiUW w Białymstoku

2006-2006

50.000

-

50.000

-

-

55.

rz. Narew-moder. jazu w m. Złotoria

WZMiUW w Białymstoku

2006-2007

100.000

-

20.000

80.000

-

56.

rz. Jegrznia-modernizacja jazu w Rajgrodzie

WZMiUW w Białymstoku

2004-2007

471.995

-

271.995

200.000

-

57.

rz. Turoślanka-przebudowa jazu w km 3 + 350

WZMiUW w Białymstoku

2003-2006

168.859

12.827

156.032

-

-

58.

rz. Supraśl-jaz z przejazdem w m. Supraśl

WZMiUW w Białymstoku

2006-2007

900.000

-

179.000

721.000

-

59.

Topiłówka II-mel. uż. rol.,

WZMiUW w Białymstoku

2006-2007

800.000

-

400.000

400.000

-

60.

Leniewo- zbiornik małej retencji

WZMiUW w Białymstoku

2004-2008

1.506.580

-

350.000

500.000

656.580

61.

rz. Łoknica - budowla piętrząca

WZMiUW w Białymstoku

2006-2006

200.000

-

200.000

-

-

62.

Siemianówka-próg w czaszy zbiornika

WZMiUW w Białymstoku

2000-2006

338.300

-

338.300

-

-

63.

Wasilków-oczyszczenie czaszy zbiornika

WZMiUW w Białymstoku

2002-2008

6.970.939

-

200.000

3.000.000

3.770.939

64.

Obszary oddziaływania wykonanych urządzeń melioracyjnych

WZMiUW w Białymstoku

2004-2008

-

-

-

-

-

65.

Dokumentacja przyszłościowa

WZMiUW w Białymstoku

2005-2007

800.000

43.081

356.919

400.000

-

66.

Budowa garażu 6-cio segmentowego

WZMiUW w Białymstoku

2001-2006

60.700

15.000

45.700

-

-

67.

Kuźnica - zbiornik małej retencji

WZMiUW w Białymstoku

1999-2005

134.324

134.324

-

-

-

68.

Sulin- przebudowa przepustu wałowego

WZMiUW w Białymstoku

2005-2006

400.000

15.860

384.140

-

-

69.

Łupianka Stara IA kompl. I- mel. uż. rol.

WZMiUW w Białymstoku

2005-2008

500.000

200

28.442

271.358

200.000

70.

Górskie I - melioracje użytków rolnych

WZMiUW w Białymstoku

2005-2006

682.000

19.844

662.156

-

-

71.

Wólka Karwowska - melioracje użytków rolnych

WZMiUW w Białymstoku

2005-2006

682.000

19.890

662.110

-

-

72.

Przyłącze energetyczne ze stacją trafo do budynku adm. w Białymstoku przy ul Handlowej 6.

WZMiUW w Białymstoku

2004-2005

5.405

5.405

-

-

-

X

Razem :

X

1992-2008

99.437.350

1.822.972

36.595.400

42.822.961

18.196.017

.

 

 

 

Załącznik Nr 4 do

Uchwały Nr XXXII/394/05

z dnia 7 listopada 2005r

 

 

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku

 

Lp.

 

Nazwa zadania inwestycyjnego

 i jego lokalizacja

Rok rozpocz. zakończ.

Wartość kosztorysowa zadania

Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2004r.)

Środki wg Uchwały budżetowej Nr XXIX/333/05 z 27.06.2005 r.

Środki

po zmianie

Ogółem

w zł.

w tym

Środki przewidywane do pozyskania w ciągu roku

środki z budżetu państwa

 

ZPORR

Środki z własnych funduszy celowych

Środki z budżetu państwa

Z innych źródeł

Kredyty i pożyczki

Samorząd Gminy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I.

Zadania kontynuowane

X

44.139.324

10.186.759

1.691.012

1.707.997

1.587.125

 

 

 

 

 

 

1.

Makarki Grodzisk II-mel. uż. rol. gm. Grodzisk

1994-2007

3.545.000

2.241.088

100.644

100.644

100.644

 

 

 

 

 

 

2.

Popławy Oleksin II-mel. uż. rol. gm. Brańsk

1999-2008

1.853.600

729.878

132.824

132.824

132.824

 

 

 

 

 

 

3.

Górskie-mel. uż. rol.-modernizacja rzeki, gm. Bargłów Koś.

2000-2005

675.433

555.328

52.380

52.380

52.380

 

 

 

 

 

 

5.

Bierwicha-mel. uż. rol. gm. Sidra

2001-2006

610.908

426.065

100.000

100.000

100.000

 

 

 

 

 

 

6.

Bodaki Koszewo II-mel. uż. rol. gm. Brańsk

1995-2008

3.187.384

270.244

150.000

150.000

150.000

 

 

 

 

 

 

7.

Czarnucha III-mel. uż. rol. gm. Augustow

2001-2006

703.367

344.324

200.000

200.000

200.000

 

 

 

 

 

 

8.

Szkocja IIIA-mel. uż. rol. gm. Raczki

2001-2006

946.934

226.933

179.990

179.990

179.990

 

 

 

 

 

 

9.

Zaboryszki-mel. uż. rol. gm. Szypliszki

2001-2007

784.142

284.527

100.000

100.000

100.000

 

 

 

 

 

 

10.

Czajki-Franki Dąb. II-mel. uż. rol. gm. Sokoły, Kobylin B.

2001-2007

1.380.446

270.887

100.000

159.177

159.177

 

 

 

 

 

 

11.

Malesze Bujnowo-mel. uż. rol. gm. Wyszki

2002-2007

1.000.000

73.453

4.000

-

-

 

 

 

 

 

 

12.

Siemianówka V-us. uj. sk. p. zbior., gm. Michałowo, Narewka

1992-2006

1.298.000

1.030.487

50.000

21.667

21.667

 

 

 

 

 

 

13.

rz. Tłoczewka-regulacja, gm. Nowe Piekuty

2001-2006

900.000

514.019

11.341

-

-

 

 

 

 

 

 

14.

Malesze Bujnowo-moder. rzeki Bronki, gm. Wyszki

2002-2007

1.000.000

345.850

115.886

127.368

127.368

 

 

 

 

 

 

15.

rz. Łomżyczka-wywłaszczenia, gm. Łomża

2001-2006

106.896

12.551

10.000

-

-

 

 

 

 

 

 

16.

Giełczyn -Kleszcze-moder. wału p.pow.

gm. Trzcianne

2003-2006

800.000

37.968

3.300

3.300

3.300

 

 

 

 

 

 

17.

Michałowo-zbiornik m. retencji, gm. Michałowo

2004-2007

2.000.000

36.783

62.647

62.647

-

 

 

 

 

 

 

18.

Otapy-Kiersnówek-zbiornik m. retencji, gm. Brańsk

2004-2008

2.900.000

29.646

59.414

59.414

21.594

 

 

 

 

 

 

19.

Kuźnica -zbiornik m. retencji, gm. Kuźnica

1999-2005

2.094.650

1.960.326

134.324

134.324

134.324

 

 

 

 

 

 

20.

Tłoczewka Jabłoń II-mel. uż. rol., gm. Nowe Piekuty

2003-2007

2.600.000

67.723

3.626

3.626

3.626

 

 

 

 

 

 

21.

Trywieża Nowokornini-mel. uż. rol., gm. Hajnówka

2003-2007

1.000.000

66.092

12.116

12.116

12.116

 

 

 

 

 

 

22.

Trywieża Nowokornino-regul. rz.Łoknicy,gm. Hajnówka

2003-2007

800.000

42.437

4.715

4.715

4.715

 

 

 

 

 

 

23.

Łacha Folwark-odb.urz. mel., gm. Turośl

2003-2007

2.800.000

74.035

25.065

25.065

25.065

 

 

 

 

 

 

24.

Turośl-zbiornik m. ret., gm. Turośl

2003-2007

1.260.000

16.660

9.683

9.683

9.683

 

 

 

 

 

 

25.

Renaturalizacja rz. Ełk-moder. węz. urz. wod. Modzelówka, gm. Grajewo

2004-2007

4.000.000

135.570

32.122

32.122

32.122

 

 

 

 

 

 

26.

Skazdub Stary-mel. uż. rol., gm. Bakałarzewo

2003-2007

400.000

21.677

2.036

2.036

2.036

 

 

 

 

 

 

27.

rz. Turoślanka-przeb. jazu w km 3+350, gm. Turośl

2003-2006

200.000

20.313

12.827

12.827

12.827

 

 

 

 

 

 

28.

Trywieża-zbiornik m. retencji, gm. Hajnówka

2003-2008

2.300.000

15.002

1.667

1.667

1.667

 

 

 

 

 

 

29.

Budowa garażu 6-cio segmentowego

2001-2006

66.800

6.100

15.000

15.000

-

 

 

 

 

 

 

30.

Przyłącze energetyczne ze stacją trafo do budynku adm. w Białymstoku przy ul. Handlowej 6.

2004-2005

8.886

3.481

5.405

5.405

-

 

 

 

 

 

 

II.

Zadania noworozpoczynane

X

10.564.000

-

131.960

114.975

98.875

 

 

 

 

 

 

1.

Dokumentacja przyszłościowa

2005-2007

800.000

-

82.815

43.081

43.081

 

 

 

 

 

 

2.

Brańsk - dokumentacja projektowa zbiornika wodnego, m. Brańsk

2005-2008

7.500.000

-

16.100

16.100

-

 

 

 

 

 

 

3.

Sulin-dokumentacja projektowa przebudowy przepustu wałowego, gm. Wizna

2005-2006

400.000

-

15.860

15.860

15.860

 

 

 

 

 

 

4.

Łupianka Stara IA kompl. I-mel uż. rol., gm. Łapy

2005-2008

500.000

-

17.185

200

200

 

 

 

 

 

 

5.

Górskie I - dokumentacja proj. mel. uż. rol.

2005-2008

682.000

-

-

19.844

19.844

 

 

 

 

 

 

6.

Wólka Karwowska - dokumentacja proj. mel. uż. rol.

2005-2008

682.000

-

-

19.890

19.890

 

 

 

 

 

 

III.

Zakupy inwestycyjne

X

71.395

-

71.395

71.395

-

 

 

 

 

 

 

1.

Zakup komputerów

2005-2005

22.586

-

22.586

22.586

-

 

 

 

 

 

 

2.

Zakup ksera

2005-2005

3.809

-

3.809

3.809

-

 

 

 

 

 

 

3.

Zakup samochodu

2005-2005

45.000

-

45.000

45.000

-

 

 

 

 

 

 

X

OGÓŁEM Cz. I + II + III

1992-2008

54.774.719

10.186.759

1.894.367

1.894.367

1.686.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do

Uchwały Nr XXXII/394/05

z dnia 7 listopada2005r

 

PLAN WYDATKÓW DLA ZADANIA O CHARAKTERZE STAŁYM

 

Lp.

 

Specyfikacja planowanych działań

 

 

 

Ilość w 2004 r.

 

Ilość w 2005 r.

 

Jm

 

Koszt Jednostkowy

Kwota fin. z zadań zleconych

Kwota fin. z zadań własnych

Klasyfikacja

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Makarki Grodzisk II - mel. uż. rol.

4,00

-

ha

-

100.644

-

010

01008

6050

2.

Popławy Oleksin II - melioracje użytków rolnych

38,32

65,54

ha

3.603

132.824

-

010

01008

6050

3.

Górskie - melioracje użytków rolnych

-

29,00

ha

8.799

52.380

-

010

01008

6050

4.

Bierwicha - melioracje użytków rolnych

42,81

-

ha

-

100.000

-

010

01008

6050

5.

Bodaki Koszewo II - melioracje użytków rolnych

-

-

-

-

150.000

-

010

01008

6050

6.

Czarnucha III - melioracje użytków rolnych

-

27,03

ha

9.433

200.000

-

010

01008

6050

7.

Szkocja IIIA - melioracje użytków rolnych

28,00

18,86

ha

9.543

179.990

-

010

01008

6050

8.

Zaboryszki - melioracje użytków rolnych

36,00

-

ha

-

100.000

-

010

01008

6050

9.

Czajki - Franki Dąbrowa II - melioracje użytków rolnych

22,90

-

ha

-

159.177

-

010

01008

6050

10.

Siemianówka V- usuwanie ujemnych skutków piętrzenia zbiornika

-

-

-

-

21.667

-

010

01008

6050

11.

Malesze Bujnowo-modernizacja rzeki Bronki

-

523

m

222

127.368

-

010

01008

6050

12.

Giełczyn-Kleszcze - dokumentacja projektowa modernizacji przepustów wałowych

-

-

-

-

3.300

-

010

01008

6050

13.

Michałowo-dokumentacja projektowa zbiornika małej retencji

-

-

-

-

62.647

-

010

01008

6050

14.

Otapy-Kiersnówek- dokumentacja projektowa zbiornika małej retencji

-

-

-

-

59.414

-

010

01008

6050

15.

Kuźnica - zbiornik małej retencji

-

-

-

-

134.324

-

010

01008

6050

16.

Tłoczewka Jabłoń II - dokumentacja projektowa melioracji użytków rolnych

-

-

-

-

3.626

-

010

01008

6050

17.

Trywieża Nowokornino - dokumentacja projektowa melioracji użytków rolnych

-

-

-

-

12.116

-

010

01008

6050

18.

Trywieża Nowokornino - dokumentacja projektowa regulacji rzeki Łoknicy

-

-

-

-

4.715

-

010

01008

6050

19.

Łacha Folwark - dokumentacja projektowa odbudowy urządzeń melioracyjnych

-

-

-

-

25.065

-

010

01008

6050

20.

Turośl - dokumentacja projektowa zbiornika małej retencji

-

-

-

-

9.683

-

010

01008

6050

21.

Renaturaliz. rz. Ełk - dokumentacja projektowa modernizacji węzła urządzeń wodnych Modzelówka

-

-

-

-

32.122

-

010

01008

6050

22.

Skazdub Stary - melioracje użytków rolnych

-

-

-

-

2.036

-

010

01008

6050

23.

rz. Turoślanka - dokumentacja projektowa przebudowy jazu w km 3+350

-

-

-

-

12.827

-

010

01008

6050

24.

Trywieża - dokumentacja projektowa zbiornika małej retencji

-

-

-

-

1.667

-

010

01008

6050

25.

Dokumentacja przyszłościowa

-

-

-

-

43.081

-

010

01008

6050

26.

Brańsk - koncepcja budowy zbiornika wodnego

-

-

-

-

16.100

-

010

01008

6050

27.

Sulin - dokumentacja projektowa przebudowy przepustu wałowego

-

-

-

-

15.860

-

010

01008

6050

28.

Łupianka Stara IA kompl. I - melioracje użytków rolnych

 

 

 

 

200

-

010

01008

0650

29.

Górskie I - dokumentacja projektowa melioracji użytków rolnych

-

-

-

-

19.844

-

010

01008

6050

30.

Wólka Karwowska - dokumentacja projektowa melioracji użytków rolnych

-

-

-

-

19.890

-

010

01008

6050

Suma

1.802.567

-

010

01008

6050

 

 

 

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXII/394/05

z dnia 7 listopada 2005r.

 

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 R.

 

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozpocz. i zakończ.

Wartość kosztorys. zadania

Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2004 r.)

Pozostałość środków na r-ku inwesty- cyjnym

Środki wynikające
z planów na 2005 r. ogółem w zł

w tym: ZPORR

Środki przewidywane do pozyskania w ciągu roku

Środki z własnych funduszy celowych

Środki z budżetu państwa

Inne źródła finanso-wania

Kredyty i pożyczki

Samorząd Gminny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

I Zadania kontynuowane

 

19 915 370

8 837 220

0

1 666 447

0

0

0

0

0

0

1.

Przebudowa drogi woj. Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża na odcinku Dłużewo - Zbójna

2003-2006

2 950 000

1 710 000

 

8 323

 

 

 

 

 

 

2.

Przebudowa drogi woj. Nr 677 Łomża -Śniadowo - Ostrów Maz. - ... - Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo - gr. woj.

2004-2008

10 580 000

2 630 000

 

8 553

 

 

 

 

 

 

3.

Modernizacja siedziby zarządu dróg Białystok, ul. Elewatorska 6

2004-2006

1 210 000

400 770

 

500 435

 

 

 

 

 

 

4.

Przebudowa drogi woj. Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka K. - droga 66 na odcinku Topczewo - Hodyszewo

2000-2005

5 175 370

4 096 450

 

 

1 149 136

 

 

 

 

 

 

 

II Zadania noworozpoczynane

 

57 740 076

0

0

18 805 552

9 448 600

0

0

 0

0

0

1.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn - Krypno

2005-2006

9 770 000

 

 

4 269 419

3 355 000

 

 

 

 

 

2.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku gr. woj. - Bakałarzewo

2005-2006

7 574 000

 

 

4 112 009

2 974 000

 

 

 

 

 

3.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Pietkowo - Wólka Pietkowska

2005-2005

5 332 000

 

 

4 321 000

3 119 600

 

 

 

 

 

4.

Przebudowa drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka

2005-2008

9 000 000

 

 

10 000

 

 

 

 

 

 

5.

Przebudowa drogi woj. Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w Wiżajnach

2005-2006

2 900 000

 

 

2 039 912

 

 

 

 

 

 

6.

Przebudowa odcinka ul. Czyżewskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze

2005-2005

230 000

 

 

221 358

 

 

 

 

 

 

7.

Przebudowa mostu przez rz. Pisę w Ptakach, dług. 60,5 m w ciągu drogi wojew. Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn W. - Stawiski

2005-2005

940 000

 

 

943 681

 

 

 

 

 

 

8.

Przebudowa mostu przez rz. Bierwichę w Bierwisze, dł. 10 m w ciągu drogi woj. Nr 673 Lipsk - Dąbrowa B. - Sokółka, km 24+708

2005-2005

400 000

 

 

399 419

 

 

 

 

 

 

9.

Studia wykonalności na przebudowę odcinków dróg wojewódzkich

2005-2005

17 000

 

 

14 152

 

 

 

 

 

 

10.

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojew. Nr 670 Osowiec - Dąbrowa B. - Nowy Dwór - gr. państwa na dwóch odc. między m. Suchowola i m. Dąbrowa B.

2005-2005

40 000

 

 

38 979

 

 

 

 

 

 

11.

Dokumentacja na przebudowę ulic Mickiewicza i Łomżyńskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze

2005-2005

90 000

 

 

87 169

 

 

 

 

 

 

12.

Zadania współfinansowane przez gminy

2005-2005

500 000

 

 

536 380

 

 

 

 

 

 

13.

Podział, wycena i wykup nieruchomości

2005-2005

100 000

 

 

100 000

 

 

 

 

 

 

14.

Studium wykonalności na stworzenie informa-tycznego systemu zarządzania drogami

2005-2005

20 000

 

 

20 000

 

 

 

 

 

 

15.

Pokrycie zobowiązań za rok 2004 na zadanie współfinansowane przez gminę Piątnica (dokumentacja na przebudowę odcinka Piątnica P. - Jedwabne)

2005-2005

70 000

 

 

70 000

 

 

 

 

 

 

16.

Przebudowa ulic Mickiewicza i 3-go Maja w Ciechanowcu w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze

2005-2008

5 000 000

 

 

1 614 998

 

 

 

 

 

 

17.

Przebudowa drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny w m. Przebród

2005-2006

4 257 076

 

 

7 076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 do

Uchwały Sejmiku Nr XXXII/394/05

z dnia 7 listopada 2005r

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.

Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe (do poniesienia)

Wysokość wydatków

w roku budżetowym

Wysokość wydatków
w roku 2006

Wysokość wydatków
w roku 2007

Wysokość wydatków
w roku 2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn - Krypno

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

2005-2006

9 770 000

4 269 419

5 500 581

0

0

2.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku granica województwa - Bakałarzewo

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

2005-2006

7 574 000

4 112 009

3 461 991

0

0

3.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak na odcinku gr. województwa - Raczki

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

2006-2007

11 500 000

0

5 800 000

5 700 000

0

4.

Przebudowa drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

2005-2008

9 000 000

10 000

2 990 000

3 000 000

3 000 000

5.

Przebudowa drogi woj. Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka - ... - Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo - gr. województwa

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

2004-2008

7 950 000

8 553

4 941 447

1 500 000

1 500 000

6.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w Wiżajnach

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

2005-2006

2 900 000

2 039 912

860 088

0

0

7.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

2004-2008

51 510 000

0

17 170 000

17 170 000

17 170 000

8.

Przebudowa drogi woj. Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża na odcinku Dłużewo - Zbójna

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

2003-2006

1 240 000

8 323

1 231 677

0

0

9.

Przebudowa drogi woj. Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka K. - droga 66 na odcinku Topczewo - Hodyszewo (w tym m. Hodyszewo)

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

2000-2005

1 149 136

1 149 136

0

0

0

 

 

 

 

Lp.

Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

Wysokość wydatków

w roku budżetowym

Wysokość wydatków w roku 2006

Wysokość wydatków w roku 2007

Wysokość wydatków w roku 2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.

Budowa chodnika w m. Mścichy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

2002-2007

300 000

0

100 000

200 000

0

11.

Modernizacja siedziby zarządu dróg, Białystok ul. Elewatorska 6

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

2004-2006

809 230

500 435

308 795

0

0

12.

Przebudowa ulic Mickiewicza i 3-go Maja w Ciechanowcu w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

2005-2008

5 000 000

1 614 998

1 185 002

1 100 000

1 100 000

13.

Przebudowa drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny w m. Przebród

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

2005-2006

4 257 076

7 076

4 250 000

0

0

Razem:

112 959 442

13 719 861

47 799 581

27 970 000

22 770 000

 

 

Uzasadnienie:

Wnioskowane zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dotyczą zadań inwestycyjnych ujętych pod poz. 1,2,3,5,6,8,9 oraz 12 i są wynikiem proponowanej korekty planu zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich i środków na ich realizację w 2005 r. I tak:

-       w poz. 1, w związku z potrzebą przeznaczenia środków własnych na 5 % potrącenia z faktur wykonawcy, zwiększono wysokość wydatków w roku budżetowym o 24.419 zł (z kwoty 4.245.000 zł do kwoty 4.269.419 zł), zmniejszając jednocześnie o tą kwotę limit wydatków w roku 2006 (z kwoty 5.525.000 zł na kwotę 5.500.581 zł);

-       w poz. 2, w związku z potrzebą przeznaczenia środków własnych na 5 % potrącenia z faktur wykonawcy, zwiększono wysokość wydatków w roku budżetowym o 148.009 zł (z kwoty 3.964.000 zł do kwoty 4.112.009 zł), zmniejszając jednocześnie o tą kwotę limit wydatków w roku 2006 (z kwoty 3.610.000 zł na kwotę 3.461.991 zł);

-       w poz. 3, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia robót na rok przyszły, limit wydatków na rok budżetowy w kwocie 1.700.000 zł przesunięto na lata 2006-2007 zwiększając wysokość wydatków w roku 2006 o 1.000.000 zł (z kwoty 4.800.000 zł do 5.800.000 zł), a w roku 2007 o 700.000 zł (z kwoty 5.000.000 zł do 5.700.000 zł);

-       w poz. 5, w związku z końcowym rozliczeniem zadania, zmniejszono wysokość wydatków w roku budżetowym o 1.447 zł (z kwoty 10.000 zł na kwotę 8.553 zł), zwiększając jednocześnie o tą kwotę limit wydatków w roku 2006 (z kwoty 4.940.000 zł do kwoty 4.941.447 zł);

-       w poz. 6, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zmniejszono wysokość wydatków w roku budżetowym o 88 zł (z kwoty 2.040.000 zł na kwotę 2.039.912 zł), zwiększając jednocześnie o tą kwotę limit wydatków w roku 2006 (z kwoty 860.000 zł do kwoty 860.088 zł);

-       w poz. 8, w związku z końcowym rozliczeniem zadania, zmniejszono wysokość wydatków w roku budżetowym o 1.677 zł (z kwoty 10.000 zł na kwotę 8.323 zł), zwiększając jednocześnie o tą kwotę limit wydatków w roku 2006 (z kwoty 1.230.000 zł do kwoty 1.231.677 zł);

-       w poz. 9, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zmniejszono wysokość wydatków w roku budżetowym o 36.618 zł (z kwoty 1.185.754 zł na kwotę 1.149.136 zł);

w poz. 12, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zmniejszono wysokość wydatków w roku budżetowym o 2 zł (z kwoty 1.615.000 zł na kwotę 1.614.998 zł), zwiększając jednocześnie o tą kwotę limit wydatków w roku 2006 (z kwoty 1.185.000 zł do kwoty 1.185.002 zł).

 

 

 

 

Załącznik Nr 8 do

Uchwały Nr XXXII/394/05

z dnia 7 listopada 2005r

 

 

Korekta do planu zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich

i środków na ich realizację w 2005 r.

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Plan na 2005 r. w zł

Plan po zmianach w zł

Uzasadnienie

Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

środki własne

ZPORR

środki własne

ZPORR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

I Zadania kontynuowane

 

 

 

 

 

 

 

1.

Przebudowa drogi woj. Nr 645 Myszyniec-Dęby -Nowogród-Łomża na odcinku Dłużewo-Zbójna

10 000

10 000

0

8 323

8 323

0

efekt końcowych rozliczeń (umowę zawarto i rozliczono na kwotę 8.323 zł, tj. mniejszą niż planowano o 1.677 zł)

2.

Przebudowa drogi woj. Nr 677 Łomża-Śniadowo-Ostrów Maz.-...-Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo-gr. woj.

10 000

10 000

0

8 553

8 553

0

efekt końcowych rozliczeń (umowę zawarto i rozliczono na kwotę 8.553 zł, tj. mniejszą niż planowano o 1.447 zł)

3.

Modernizacja siedziby zarządu dróg Białystok, ul. Elewatorska 6

500 435

500 435

0

500 435

500 435

0

 

4.

Przebudowa drogi woj. Nr 659 Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Dąbrówka K.-droga 66 na odcinku Topczewo-Hodyszewo

1 185 754

1 185 754

0

1 149 136

1 149 136

0

wynik procedury o udzielenie zamówienia publicznego (umowy zawarto na łączną kwotę 1.149.136 zł, tj. mniejszą niż planowano o 36.618 zł)

Razem I:

1 706 189

1 706 189

0

1 666 447

1 666 447

0

 

 

II Zadania noworozpoczynane

 

 

 

 

 

 

 

1.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn-Krypno

4 245 000

890 000

3 355 000

4 269 419

914 419

3 355 000

potrzeba przeznaczenia kwoty w wysokości 24.419 zł, jako pokrycia części (75%) z 5%-owego zabezpieczenia prawidłowej realizacji zamówienia, która na etapie prowadzenia robót nie jest finansowana ze środków udzielanej pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego

2.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku gr. woj. - Bakałarzewo

3 964 000

990 000

2 974 000

4 112 009

1 138 009

2 974 000

potrzeba przeznaczenia kwoty w wysokości 148.009 zł, jako pokrycia części (75%) z 5%-owego zabezpieczenia prawidłowej realizacji zamówienia, która na etapie prowadzenia robót nie jest finansowana ze środków udzielanej pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego

3.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Pietkowo - Wólka Pietkowska

4 165 020

1 045 420

3 119 600

4 321 000

1 201 400

3 119 600

potrzeba przeznaczenia kwoty w wysokości 155.980 zł, jako pokrycia części (75%) z 5%-owego zabezpieczenia prawidłowej realizacji zamówienia, która na etapie prowadzenia robót nie jest finansowana ze środków udzielanej pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego

4.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak na odcinku gr. woj. - Raczki

1 700 000

200 000

1 500 000

0

0

0

przełożenie terminu rozpoczęcia realizacji projektu na rok przyszły, co zmniejsza wysokość planowanych w br. wydatków o kwotę 1.700.000 zł, w której 200.000 zł stanowią środki własne

5.

Przebudowa drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

 

6.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w Wiżajnach

2 040 000

2 040 000

0

2 039 912

2 039 912

0

wynik procedury o udzielenie zamówienia publicznego (umowy zawarto na łączną kwotę 2.039.912 zł, tj. mniejszą niż planowano o 88 zł)

7.

Przebudowa odcinka ul. Czyżewskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi wojew. Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze

221 364

221 364

0

221 358

221 358

0

efekt końcowych rozliczeń (zadanie rozliczono na kwotę 221.358 zł, tj. mniejszą niż wartość umowna o 6 zł)

8.

Przebudowa mostu przez rz. Pisę w Ptakach, dług. 60,5 m w ciągu drogi wojew. Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski

943 681

943 681

0

943 681

943 681

0

 

9.

Przebudowa mostu przez rz. Bierwichę w Bierwisze, dług. 10 m w ciągu drogi woj. Nr 673 Lipsk - Dąbrowa B. - Sokółka, km 24+708

399 553

399 553

0

399 419

399 419

0

efekt końcowych rozliczeń (zadanie rozliczono na kwotę 399.419 zł, tj. mniejszą niż wartość umowna o 134 zł)

10.

Studia wykonalności na przebudowę odcinków dróg wojewódzkich

14 152

14 152

0

14 152

14 152

0

 

11.

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojew. Nr 670 Osowiec - Dąbrowa B. - Nowy Dwór - gr. państwa na dwóch odcinkach między m. Suchowola i m. Dąbrowa B.

39 000

39 000

0

38 979

38 979

0

efekt końcowych rozliczeń (zadanie rozliczono na kwotę 38.979 zł, tj. mniejszą niż wartość umowna o 21 zł)

12.

Dokumentacja na przebudowę ulic Mickiewicza i Łomżyńskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze

89 000

89 000

0

87 169

87 169

0

efekt końcowych rozliczeń (zadanie rozliczono na kwotę 87.169 zł, tj. mniejszą niż wartość umowna o 1.831 zł)

13.

Zadania współfinansowane przez gminy

622 964

622 964

0

536 380

536 380

0

dostosowanie wkładu własnego do umów zawartych z samorządami (z pierwotnie zakładanej kwoty na przedmiotowe zadanie, po przeprowa-dzeniu przetargów uzyskano oszczędności w wysokości 86.584 zł)

14.

Podział, wycena i wykup nieruchomości

100 000

100 000

0

100 000

100 000

0

 

15.

Studium wykonalności na stworzenie informatycznego systemu zarządzania drogami

20 000

20 000

0

20 000

20 000

0

 

16.

Pokrycie zobowiązań za rok 2004 na zadanie współfinansowane przez gminę Piątnica (dokumentacja na przebudowę odcinka Piątnica P. - Jedwabne)

70 000

70 000

0

70 000

70 000

0

 

17.

Przebudowa ulic Mickiewicza i Łomżyńskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze

1 615 000

1 615 000

0

1 614 998

1 614 998

0

wynik procedury o udzielenie zamówienia publicznego (umowy zawarto na łączną kwotę 1.614.998 zł, tj. mniejszą niż planowano o 2 zł)

18.

Przebudowa drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny w m. Przebród

7 076

7 076

0

7 076

7 076

0

 

Razem II:

20 265 810

9 317 210

10 948 600

18 805 552

9 356 952

9 448 600

 

Ogółem I+II:

21 971 999

11 023 399

10 948 600

20 471 999

11 023 399

9 448 600

 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA

do korekty planu zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich i środków na ich realizację w 2005 r.

 

Proponowane zmiany, dotyczące 14-tu zadań, to efekt prowadzonego monitoringu w zakresie możliwości realizacyjnych planowanych przedsięwzięć, wyników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz końcowych rozliczeń robót (ostatecznie poniesionych wydatków).

            W przypadku 3-ch inwestycji dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR zarząd dróg wnioskuje o zwiększenie planowanych wydatków ze względu na potrzebę przeznaczenia środków własnych na 5 % potrącenia z faktur wykonawców robót, które stanowią zabezpieczenie prawidłowej realizacji zamówienia. Bank Gospodarstwa Krajowego jako pożyczkodawca (pośrednik w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej) na etapie realizacji robót nie partycypuje w dokonywanych potrąceniach, co obliguje samorząd województwa do pokrycia części unijnej blokowanych kwot. Środki te są możliwe do odzyskania z BGK po zakończeniu robót i potwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewodę Podlaskiego) zgodności i poprawności wykonania umów.

W związku z powyższym wydatki należy zwiększyć o łączną kwotę 328.408 zł, w tym:

-       o 24.419 zł, z kwoty 4.245.000 zł do kwoty 4.269.419 zł (w tym: wkład własny z kwoty 890.000 zł do kwoty 914.419 zł) na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn - Krypno (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 1);

-       o 148.009 zł, z kwoty 3.964.000 zł do kwoty 4.112.009 zł (w tym: wkład własny z kwoty 990.000 zł do kwoty 1.138.009 zł) na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku granica województwa - Bakałarzewo (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 2);

-       o 155.980 zł, z kwoty 4.165.020 zł do kwoty 4.321.000 zł (w tym: wkład własny z kwoty 1.045.420 zł do kwoty 1.201.400 zł) na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Pietkowo - Wólka Pietkowska (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 3).

Brakującą kwotę w wysokości 328.408 zł zarząd dróg proponuje pokryć z zaoszczędzo-nych środków uzyskanych w wyniku zmniejszenia wydatków w odniesieniu do 11-tu zadań inwestycyjnych. Zmniejszenia te są efektem:

a)    końcowych rozliczeń

-       o 1.677 zł, z kwoty 10.000 zł na kwotę 8.323 zł, na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża na odcinku Dłużewo - Zbójna (I. Zadania kontynuowane, poz. 1);

-       o 1.447 zł, z kwoty 10.000 zł na kwotę 8.553 zł, na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Maz. - .. - Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo - gr. województwa (I. Zadania kontynuowane, poz. 2);

-       o 6 zł, z kwoty 221.364 zł na kwotę 221.358 zł na zadanie przebudowy odcinka ul. Czyżewskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 7);

-       o 134 zł, z kwoty 399.553 zł na kwotę 399.419 zł na zadanie przebudowy mostu przez rz. Bierwichę w Bierwisze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa B. - Sokółka (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 9);

-       o 21 zł, z kwoty 39.000 zł na kwotę 38.979 zł, na zadanie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - gr. państwa na dwóch odcinkach miedzy m. Suchowola i m. Dąbrowa Białostocka (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 11);

-       o 1.831 zł, z kwoty 89.000 zł na kwotę 87.169 zł, na zadanie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Mickiewicza i 3-go Maja w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze (II. Zadania noworoz-poczynane, poz.12);

b)   zakończenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego

-       o 36.618 zł, z kwoty 1.185.754 zł na kwotę 1.149.136 zł, na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka K.. - droga Nr 66 na odcinku Topczewo - Hodyszewo (I. Zadania kontynuowane, poz. 4);

-       o 88 zł, z kwoty 2.040.000 zł na kwotę 2.039.912 zł, na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w Wiżajnach (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 6);

-       o 2 zł, z kwoty 1.615.000 zł na kwotę 1.614.998 zł, na zadanie przebudowy ulic: Mickiewicza i 3-go Maja w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 17);

c)    dostosowania wkładu własnego do umów zawartych z samorządami gminnymi

-       o 86.584 zł, z kwoty 622.964 zł na kwotę 536.380 zł, na zadania współfinansowane przez gminy (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 13);

d)   przełożenia terminu rozpoczęcia realizacji projektu na rok przyszły (temat na etapie przygotowania umowy między Instytucją Pośredniczącą - Wojewodą Podlaskim, a Beneficjentem - Województwem)

-         o 1.700.000 zł, w tym: środki własne - 200.000 zł, ZPORR - 1.500.000 zł, na zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak na odcinku gr. woj. - Raczki (II. Zadania noworozpoczynane, poz. 4).

Powrót na początek strony