Uchwała Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2008-12-29

w sprawie
przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009.
Departament
Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego
Numer
XXIII/280/08
Data wydania
2008-12-29

UCHWAŁA NR XXIII/280/08
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009.


Na podstawie art. 18 pkt. 6 i pkt. 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu województwa w wysokości  455.894.590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu województwa w wysokości 473.530.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości  214.137.956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3
1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 17.636.225 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 17.636.225 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 30.306.225 zł, rozchody w wysokości  12.670.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Rozchody w kwocie  12.670.000 zł.  zostaną sfinansowane kredytem bankowym

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości  3.433.000 zł,
2) celową w wysokości  13.468.384 zł, z przeznaczeniem na:
a) wkład własny instytucji  kultury do programów objętych mecenatem państwa w ramach programów operacyjnych w kwocie  2.000.000 zł,
b) pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych w kwocie  11.018.384 zł
c) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 50.000 zł
d) udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 400.000 zł
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 1.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody 15.054.000 zł, wydatki 15.054.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody 1.293.100 zł; wydatki 1.353.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody 2.822.180 zł,wydatki 2.822.180 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8
1. Dotacje przedmiotowe:
1) z tytułu dopłaty do kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich 15.500.000 zł;
2) z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych 13.700.000 zł,
3) do działalności Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment  1.207.860 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) wojewódzkich instytucji kultury na łączną kwotę 26.166.000 zł,
2) innych podmiotów w wysokości 840.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 28.813.780 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.
4. Dotacje rozwojowe na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 162.170.601 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:
1) przychody 5.075.000 zł,
2) wydatki     5.301.500 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody  2.335.000 zł,
2) wydatki      3.102.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 12.670.000 zł.
§ 11
Upoważnia się Zarząd Województwa do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału między paragrafami, z wyjątkiem kwot dotacji i zwiększenia środków na wynagrodzenia podległym jednostkom organizacyjnym oraz wydatków inwestycyjnych,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania  jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 12
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu województwa na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 

Powrót na początek strony